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대금지급현황

전체: 14012 개 [673/1402 Pages]

물품대금지급현황
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금 기성금 준공금 노무비 계약일
7292 본청 (관급자재)갑곳~용정간 도로확포장공사-... 12,849,500 0 0 12,849,500 0 2022-05-10
7291 본청 (관급자재)갑곳~용정간 도로확포장공사-... 87,654,000 0 0 87,654,000 0 2022-05-10
7290 본청 (관급자재)농어촌도로303호선(송산) 도... 13,878,400 0 0 13,878,400 0 2022-05-10
7289 보건소 임신축하물품 구입(튼살크림 외 1종) 7,820,400 0 0 7,820,400 0 2022-05-10
7288 본청 취약계층 자가진단키트 구입(5월1주 추... 3,932,500 0 0 3,932,500 0 2022-05-10
7287 본청 (관급자재)농어촌도로203호선(지석초~인... 7,892,180 0 3,865,700 4,026,480 0 2022-05-10
7286 보건소 감염병 대응센터 전기공사 관급자재 구... 4,936,600 3,455,620 0 1,480,980 0 2022-05-10
7285 보건소 감염병 예방 홍보물(팔토시) 구매 12,200,000 0 0 12,200,000 0 2022-05-10
7284 보건소 관급자재 발주(토목공사 추가분) 12,218,400 9,394,110 0 2,824,290 0 2022-05-10
7283 본청 폭염예방활동 지원[물티슈] 구입 16,150,000 0 0 16,150,000 0 2022-05-10
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정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

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